1月13日上午,十三届县委审计委员会第十九次会议召开,传达学习习近平总书记关于审计工作的重要论述、全省审计工作电视电话会议精神、市委审计委员会会议精神、全市审计工作电视电话会议精神,听取县委审计委员会第十八次会议工作部署落实情况、审计发现问题整改情况以及有关单位内部审计工作情况报告。市人大常委会副主任,县委书记、县委审计委员会主任陈大川主持会议并讲话。
会议要求,一是各镇各单位要深刻认识新形势下内部控制工作的重要意义,切实增强风险防范意识;要把好重大事项事前决策关、大额资金支付关、工程项目质量关和法律法规运用关。二是各整改责任单位要强化主体责任意识,落实各项整改措施,推动审计发现问题整改“清零”,并举一反三,以审促治,推动建章立制;要强化专项债项目谋划、审核力度,推进专项债项目建设进度,提高专项债资金支付管理水平。三是审计机关要加强监督指导,推动内部控制制度全面建立、运行良好、落实到位,切实发挥应有作用;要重点跟踪已发现的多付、虚付财政资金类问题,结合投资建设、政府采购等领域易发、高发问题,强化与各行业主管部门沟通,完善相关制度;要加强对全县内部审计工作指导,强化各单位年度内部审计计划审核备案,开展内部审计业务质量检查,确保内部审计工作不走过场、不流于形式。
会议还研究了其他事项。
县领导唐振朝、林劲标、林欣、李继发、叶飞、董新月、李东生,县委审计委员会成员单位、有关审计整改责任单位主要负责同志参加会议。



