8月12日上午,十三届县委审计委员会第十四次会议召开,传达学习2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,研究审计发现问题整改落实情况及有关事项。县委书记、县委审计委员会主任陈大川主持会议并讲话。
会议指出,全县审计机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣上级审计机关工作要求,在县委、县政府的坚强领导下,围绕“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的核心工作方针,认真履行经济监督职责。
会议强调,一是各责任单位要落实审计整改主体责任,厘清责任人员,抓住问题本质要求,深入查找原因,同时,举一反三,以审计整改为契机,建立健全内部机制体制,强化内部监督,抓好班子队伍建设,达到以改促治、以改促建的效果,切实防范廉政风险。二是项目建设单位要严格执行招投标、政府采购、工程建设等领域的法律法规,对第三方公司进行全面梳理检查,严格审查施工、勘察、设计、监理等单位,对存在劣迹行为的,联合有关部门,纳入失信黑名单。三是财政部门要强化财政保障意识,深入调查研究,学习其他县区先进经验做法,深入挖掘,积极拓宽、增加财政收入渠道。四是县审计机关要加大审计力度,聚焦项目设计、工程质量等方面,严控源头浪费,推动优化造价管理;要在审计工作中关注被审计单位的内部审计情况,推动内部审计发挥关卡前移、防范风险的作用,推动国家审计、内部审计、社会审计监督体系的形成;要吃透审计发现问题移交制度,强化与纪检监察、县委巡察的协同联动,对涉及政府招投标、百千万工程、重点民生领域等方面的问题,坚决移交,严肃处理。
会议还审议并通过了《县委审计委员会办公室关于2023年度县本级预算执行和其他财政支出情况的审计报告》《关于2023年度审计查出突出问题整改情况报告》。
县领导谢向军、林劲标、陈希茂、禤继文、杨川毅、黄寿生,县委审计委员会成员单位、整改责任单位主要负责同志参加会议。